Soziale Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-1.772.457,15 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
-1.772.457,15 €
87,48%
-84.285,37 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
-84.285,37 €
4,16%
-75.658,37 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-75.658,37 €
3,73%
-47.861,55 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
-47.861,55 €
2,36%
-16.875,40 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.875,40 €
0,83%
-15.014,25 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-15.014,25 €
0,74%
-13.973,30 €
10 Sonstige ordentliche Erträge
10 Sonstige ordentliche Erträge
-13.973,30 €
0,69%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -2.026.125,39 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | 1.194.664,27 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.460.128,51 € |
15: Abschreibungen | 481.646,73 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.560,98 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.164.000,49 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.137.875,10 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 2.137.875,10 € |